关于召开学院内部控制检查结果通报及问题整改会议

作者: 时间:2017-06-16 点击数:

   6月16日下午,审计处根据学院党委要求,为了加快建立完善内部控制体系,促进优质学校建设,组织召开了学院2015年和2016年内部控制制度检查结果通报及内控问题整改会议。

   会议在行政楼第二会议室举行,参会人员有学院七个系部党政负责人,相关部门负责人及工作人员。

  本次会议分为两个部分,第一部分是学院审计处处长石健碧同志对2015年和2016年内部控制制度检查结果进行通报。

  在2015年度及2016年度,学院委托第三方机构对学院七个系部及三个职能部门进行了内部控制制度检查。本次检查是为了进一步提高管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防范控制机制建设,维护学院经济秩序,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及相关制度规定,对我院经济业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性开展检查和评价。

  石健碧同志主要对检查结果中发现的问题进行了通报,并对第三方提出的相关建议进行简要说明。

  会议第二部分是学院纪委书记董平同志对2015年和2016年内部控制制度检查报告中存在的问题作整改要求。

  董平书记针对检查中出现的问题,结合第三方机构的意见以及学院近两年来的整改情况进行了说明,提出了学院内部控制整改的具体目标与措施。

  会议最后,石健碧同志提出,建立并完善学院内部控制制度,是促进优质学校建设的重要举措,各部门及系部工作人员应积极配合整改,建立完善的内部控制制度。

审计处

 

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